Wzrost zysku lidera rynku OZE prawie o 50 proc.
Polenergia S.A., największa polska prywatna grupa energetyczna i jeden z liderów polskiego rynku OZE, odnotowała w 2015 roku znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych.
Skorygowany zysk netto wzrósł r/r o 46 proc. i wyniósł 79,2 mln zł, natomiast EBITDA na wyniku skorygowanym wzrosła r/r o 32 proc. do poziomu 222,9 mln zł.
Spółka przekroczyła prognozy wykonania skorygowanych EBITDA i zysku netto o 9 proc.
Jak informuje Polenergia, do poprawy jej wyników za 2015 r. przyczynił się przede wszystkim wzrost w segmencie energetyki wiatrowej, który na poziomie EBITDA wzrósł o 57,3 mln PLN, a tylko w IV kwartale ubiegłego roku – o 12,8 mln PLN.
Dobry wynik w segmencie wiatrowym to – jak zapewnia Polenergia – efekt rozbudowy mocy produkcyjnych oraz wysokiej produktywności. 2015 był pełnym rokiem funkcjonowania nowych farm wiatrowych uruchomionych w drugim półroczu 2014 roku – FW Gawłowice (48,3 MW) i FW Rajgród (25,3 MW).
W trzecim kwartale 2015 roku spółka oddała do użytku farmę wiatrową o mocy 36,8 MW w Skurpiach, którą następnie rozbudowano – wraz z farmą w Gawłowicach – w czwartym kwartale ubiegłego roku. Moc każdej z farm powiększona została o 6,9 MW. Ponadto w grudniu 2015 roku zakończono budowę FW Mycielin o mocy 48 MW.
Na koniec ubiegłego roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co uplasowało spółkę w gronie rynkowych liderów. Dodatkowo 124 MW z kogeneracji opartej na gazie zapewniło grupie 15-proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego.
Polenergia zapewnia, że posiada drugi największy portfel projektów w fazie realizacji w Polsce o łącznej mocy na poziomie 690 MW, z czego projekty o łącznej mocy około 279 MW są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na mocy znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW weźmie udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019.
Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zmierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.
– Uzyskanie decyzji środowiskowej dla morskich farm wiatrowych i system wsparcia dla tego typu projektów oznacza dla Polenergii podniesienie wartości spółki o kilkaset milionów. Szczególnie pozytywnie odbieramy deklaracje ministra energetyki odnośnie potencjalnej roli sektora farm morskich w Polsce – podkreśla Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.
– Bardzo dobre wyniki po raz kolejny dowodzą, że nasza strategia oparta na stabilnych fundamentach oraz konsekwencja w działaniu pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału spółki. W najbliższych kwartałach pozytywny wpływ na wyniki generowane przez Polenergię w segmencie wiatrowym będzie miało oddanie do użytku farmy wiatrowej w Mycielinie, która została uruchomiona w grudnia 2015 i w lutym tego roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a także pełen okres operacji farmy wiatrowej Skurpie. Ponadto jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w pierwszej aukcji, w której planujemy wystawić 279 MW. Najwięcej spośród rynkowych graczy – komentuje Zbigniew Prokopowicz.
Wyniki lepsze od prognoz
Polenergia zapewnia, że w 2015 r. przekroczyła prognozowane wyniki w większości segmentów biznesowych, na co miały wpłynąć znacząco lepsze wyniki w segmencie wiatrowym, a także rekordowo szybka realizacja nowych projektów farm wiatrowych, w szczególności FW Skurpie.
Na poziomie skorygowanego wyniku EBITDA Polenergia odnotowała wykonanie prognozy na poziomie 109 proc., co oznacza wzrost wykonania prognozy z deklarowanego poziomu 204 mln złdo poziomu 222,9 mln zł. Również w przypadku skorygowanego zysku netto grupa poprawiła prognozowany wynik z poziomu 72,4 mln złdo 79,2 mln zł, co zapewniło wykonanie prognozy na poziomie 109 proc. Ponadto spółka przekroczyła konsensus prognoz analityków giełdowych.
W 2016 roku Polenergia zakłada prognozę, która – jak zapewnia – odzwierciedla obecne warunki na rynku certyfikatów i efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w roku 2015, na poziomie skorygowanej EBITDA w wysokości 233,3 mln zł i skorygowanego zysku netto w wysokości 52,1 mln zł.
Jednocześnie zarząd Polenergii oceniając potencjalne wrażliwości prognozy w roku 2016 uznaje, że istnieją przesłanki do wzrostu cen zielonych certyfikatów i produktywności, które mogą doprowadzić do realizacji skorygowanej EBITDA na poziomie 264 mln zł i skorygowanego zysku netto na poziomie 77 mln zł.
gramwzielone.pl